4.1.4. Nachbereitungen MOS'aik 4.42.100
Versionsgeschichte | ||
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Version 4.42.100 | 09.08.2021 | MZ |
neu (tfs-36508,TFS-34382,TFS-35685, TFS-36090, TFS-36162,TFS-33186,TFS-37167,tfs-36331,TFS-36213) |
Für diese Version sind folgende Nacharbeiten erforderlich:
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Mit jedem Update werden die vorhandenen Lizenzen aus der Datenbank entfernt.
Damit ist grundsätzlich eine Neulizenzierung nach dem Update erforderlich!
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Öffnen Sie eine beliebige Adresse über das Arbeitsblatt Stammdaten | Alle Adressen, öffnen Sie die Registerkarte Merkmale, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabellenüberschrift und rufen Sie die Funktion auf, um die neue Spalte
Beschreibung
einzublenden. -
Öffnen Sie die folgenden Arbeitsblätter und rufen Sie die Menüfunktion
auf:-
MOS'aik-Projektverwaltung
-
Stammdaten | Adressen | Alle Adressen
-
Stammdaten | Einstellungen | Zahlungsarten
-
Auswertungen | Buchungslisten | Offene Posten
-
-
MOS'aik-Finanzverwaltung
-
Stammdaten | Einstellungen | Zahlungsarten
-
-
-
Der Schalter Finanzbuchhalterische Buchungen des Vorgangs im Stapel ablegen in den Vorgangsarten funktioniert jetzt unabhängig von der Lizenz für das Systemmodul Finanzbuchhaltung. Aus diesem Grund sollte, insbesondere wenn Sie die Finanzverwaltung nicht einsetzen, die Einstellung für alle relevanten Vorgangsarten überprüft werden!
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Wenn Sie die MOS'aik-Finanzverwaltung mit einem Benutzerdefinierten Kontenrahmen einsetzen, sind manuelle Anpassungen zwecks Angleichung zum DATEV-Kontenrahmen erforderlich. Ziehen Sie bei Bedarf Ihren Steuerberater hinzu, um die Änderungen mit ihm abzuklären und führen Sie folgende Maßnehmen durch:
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Die neue Steuerart U3-LU muss gemäß den Abschnitten Abschnitt 2.2, „Vorbereitungen Finanzverwaltung“ bzw. Kapitel 4, Nachbereitung manuell zugefügt werden.
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Die Steuerarten für die Niederlande wurden ergänzt bzw. angepasst und ggf. müssen für Sie relevanten Daten aktualisiert werden: Gehen Sie für die Anpassung wie folgt vor:
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Starten Sie die MOS'aik-Finanzverwaltung
.
-
Anpassen der bisherigen Steuerarten:
-
Geänderte Steuerarten: NL-EG-V6, NL-U6, NL-V6, NL-v-V6,U6-NL
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Wählen Sie die jeweilige Steuerart im Arbeitsblatt Stammdaten | Einstellungen | Steuerarten aus und rufen Sie die Funktion
Bearbeiten
F4 auf. -
Fügen Sie im Feld Ablaufdatum das Datum 31.12.2018 ein,
Speichern
F7 Sie die Änderung ab und schließen Sie das Arbeitsblatt. -
Setzen Sie die Anpassungen ggf. mit der nächsten Steuerart aus der obigen Liste fort.
-
-
Hinzufügen der neuen Steuerarten:
-
Neue Steuerarten (NL)
Quelle zum Duplizieren
Name
Typ
Gruppe
Kurztext
Prozentsatz
Satz
Interimsgegenkonto
Quelle
Land
Startdatum
Ablaufdatum
NL-EG-V6
NL-EG-V9
Vorsteuer Brutto
EG-Vorsteuer
EG-Vorsteuer 9%
9,00%
Ermäßigt
3420
EG Lieferungen
Niederlande
01.01.2019
NL-U6
NL-U9
Umsatzsteuer
Umsatzsteuer
Umsatzsteuer 9%
9,00%
Ermäßigt
8300
Inland
Niederlande
01.01.2019
NL-V6
NL-V9
Vorsteuer
Vorsteuer
Vorsteuer 9%
9,00%
Ermäßigt
3300
Inland
Niederlande
01.01.2019
NL-v-V6
NL-v-V9
Vorsteuer
BTW verlegd
BTW verlegd Vorsteuer 9%
9,00%
Ermäßigt
3110
Steuerschuldumkehr
Niederlande
01.01.2019
U6-NL
U9-NL
Umsatzsteuer
Umsatzsteuer NL
Umsatzsteuer 9% (Niederlande)
9,00%
Ermäßigt
8325
Ausland
Niederlande
01.01.2019
-
Wählen Sie die bisherige Steuerart aus der obigen Tabellenspalte
Quelle zum Duplizieren
im Arbeitsblatt Stammdaten | Einstellungen | Steuerarten aus und rufen Sie die FunktionDuplizieren
Strg+F4 auf. -
Passen Sie die Angaben zur neuen Steuerart gemäß obiger Tabelle an,
Speichern
F7 Sie die Änderungen anschließend ab und schließen Sie das Arbeitsblatt. -
Setzen Sie die Anpassungen ggf. mit der nächsten Steuerart aus der obigen Tabelle fort.
-
Hinweis: Die Steuerunterkonten können bei diesem Vorgehen unverändert übernommen werden.
-
-
Erweiterung der Sachkontensteuerarten:
-
Sachkontensteuerarten
Sachkonto
Zu ergänzende Steuerart
Gültig von
Gültig bis
1511
NL-EG-V9
NL-V9
NL-v-V9
01.01.2019
01.01.2019
01.01.2019
1593
NL-U9
U9-NL
01.01.2019
01.01.2019
1710
U9-NL
01.01.2019
1711
NL-U9
01.01.2019
1793
NL-EG-V9
NL-V9
NL-v-V9
01.01.2019
01.01.2019
01.01.2019
2401
NL-U9
01.01.2019
3010
NL-V9
01.01.2019
3060
NL-EG-V9
01.01.2019
3091
NL-V9
01.01.2019
3110
NL-v-V9
01.01.2019
3150
NL-v-V9
01.01.2019
3300
NL-V9
01.01.2019
3420
NL-EG-V9
01.01.2019
3710
NL-V9
01.01.2019
3714
NL-V9
01.01.2019
3717
NL-EG-V9
01.01.2019
3724
NL-EG-V9
01.01.2019
3731
NL-V9
01.01.2019
3734
NL-V9
01.01.2019
3743
NL-EG-V9
01.01.2019
3746
NL-EG-V9
01.01.2019
3750
NL-V9
01.01.2019
3754
NL-V9
01.01.2019
3780
NL-V9
01.01.2019
3784
NL-V9
01.01.2019
8300
NL-U9
01.01.2019
8325
U9-NL
01.01.2019
8516
NL-U9
01.01.2019
8591
NL-U9
01.01.2019
8700
U9-NL
01.01.2019
8710
NL-U9
01.01.2019
8730
U9-NL
01.01.2019
8731
NL-U9
01.01.2019
8750
NL-U9
01.01.2019
8780
NL-U9
01.01.2019
8915
NL-U9
01.01.2019
8930
NL-U9
01.01.2019
8945
NL-U9
01.01.2019
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Wählen Sie das jeweilige Sachkonto im Arbeitsblatt Stammdaten | Konten | Sachkonten aus und rufen Sie die Funktion
Bearbeiten
F4 auf. -
Fügen Sie im Bereich Steuerarten die in der obigen Tabelle aufgeführten Sachkontensteuerarten zum aktuellen Sachkonto ein und
Speichern
F7 Sie die Änderungen anschließend ab.
-
-
-
Die folgenden Sachkonten wurden im DATEV Sachkontenrahmen (SKR03/SKR04) geändert und werden gemäß der anschließenden Anleitung angepasst:
Das Konto 948 hat im DATEV-Kontenrahmen seine Bedeutung geändert!
Insofern dieses Konto bereits eingesetzt wird, sollte das weitere Vorgehen mit dem Steuerberater abgestimmt werden.
Geänderte DATEV SachkontenAlias3
Alias4
Gruppe
Untergruppe
Typ
Kurztext
Beschreibung
Steuerautomatik
Vortragsart
Verdichtung
Steuertyp
Auswertungsmodus
Seite
0760
3520
P D Verbindlichkeiten
P D 8. Sonstige Verbindlichkeiten
Aktivkonto
Verbind. geg. typisch stillen Gesellsch.
Verbindlichkeiten gegenüber typisch stillen Gesellschaftern
Nein
Saldo
Nein
Keine Steuer
Bilanz
<Undefiniert>
0761
3521
P D Verbindlichkeiten
P D 8. Sonstige Verbindlichkeiten
Aktivkonto
Verbind. typ. st. Gesells. - bis 1 Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber typisch stillen Gesellschaftern - Restlaufzeit bis 1 Jahr
Nein
Saldo
Nein
Keine Steuer
Bilanz
<Undefiniert>
0764
3524
P D Verbindlichkeiten
P D 8. Sonstige Verbindlichkeiten
Aktivkonto
Verbind. typ. st. Gesells. - 1 bis 5 J.
Verbindlichkeiten gegenüber typisch stillen Gesellschaftern - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre
Nein
Saldo
Nein
Keine Steuer
Bilanz
<Undefiniert>
0767
3527
P D Verbindlichkeiten
P D 8. Sonstige Verbindlichkeiten
Aktivkonto
Verbind. typ. st. Gesells. - größer 5 J.
Verbindlichkeiten gegenüber typisch stillen Gesellschaftern - Restlaufzeit größer 5 Jahre
Nein
Saldo
Nein
Keine Steuer
Bilanz
<Undefiniert>
0770
3530
P D Verbindlichkeiten
P D 8. Sonstige Verbindlichkeiten
Aktivkonto
Verbind. geg. atypisch stillen Gesellsch
Verbindlichkeiten gegenüber atypisch stillen Gesellschaftern
Nein
Saldo
Nein
Keine Steuer
Bilanz
<Undefiniert>
0771
3531
P D Verbindlichkeiten
P D 8. Sonstige Verbindlichkeiten
Aktivkonto
Verbind. atyp. st. Gesells. - bis 1 Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber atypisch stillen Gesellschaftern - Restlaufzeit bis 1 Jahr
Nein
Saldo
Nein
Keine Steuer
Bilanz
<Undefiniert>
0774
3534
P D Verbindlichkeiten
P D 8. Sonstige Verbindlichkeiten
Aktivkonto
Verbind. atyp. st. Gesells. - 1 bis 5 J.
Verbindlichkeiten gegenüber atypisch stillen Gesellschaftern - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre
Nein
Saldo
Nein
Keine Steuer
Bilanz
<Undefiniert>
0777
3537
P D Verbindlichkeiten
P D 8. Sonstige Verbindlichkeiten
Aktivkonto
Verbind. atyp. st. Gesells. - größer 5 J
Verbindlichkeiten gegenüber atypisch stillen Gesellschaftern - Restlaufzeit größer 5 Jahre
Nein
Saldo
Nein
Keine Steuer
Bilanz
<Undefiniert>
0947
2997
P B Sonderposten mit Rücklageanteil
P B Sonderposten mit Rücklageanteil
Aktivkonto
Sonderposten m. Rückl. § 7g Abs. 5 EStG
Sonderposten mit Rücklageanteil nach § 7g Abs. 5 EStG
Nein
Saldo
Nein
Keine Steuer
Bilanz
<Undefiniert>
0948
2998
P B Sonderposten mit Rücklageanteil
P B Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen
Aktivkonto
Sonderposten für Zuschüsse Dritter
Sonderposten für Zuschüsse Dritter
Nein
Saldo
Nein
Keine Steuer
Bilanz
<Undefiniert>
8320
4320
01. Betriebsgewöhnliche Erträge
01. Umsatzerlöse
Erlöskonto
Erlöse EU-Land steuerpf., Inland nicht
Erlöse aus im anderen EU-Land steuerpflichtigen Lieferungen, im Inland nicht steuerbar
Nein
Kein Vortrag
Nein
Umsatzsteuer
GuV
Haben
8325
4325
01. Betriebsgewöhnliche Erträge
01. Umsatzerlöse
Erlöskonto
Erlöse EU-Land erm. steuerp., Inl. nicht
Erlöse aus im anderen EU-Land steuerpflichtigen Lieferungen, ermäßigter Steuersatz, im Inland nicht steuerbar
Nein
Kein Vortrag
Nein
Umsatzsteuer
GuV
Haben
Weitere Änderungsdetails finden Sie in der Referenztabelle MOS'aik Standard Referenz - Sachkonten.
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